岗位职责:
1.公(gōng)司内部控制度的健全、有(yǒu)效以及其实施情况进行的审计;
2.对公(gōng)司财務(wù)状况进行的审计;
3.负责公(gōng)司内部审计制度建设,督查内部审计制度的执行;
4.负责内部审计工(gōng)作(zuò)的具(jù)體(tǐ)组织与实施;
5.组织实施内控审计,出具(jù)审计报告;
6.出具(jù)整改审计报告;
7.价格控制,降低成本(含招标监督、采購(gòu)价格监督等);
任职要求:
1.审计、会计或财務(wù)管理(lǐ)等相关专业大學(xué)本科(kē)及以上學(xué)历
2.会计法、审计法、税法、经济法等相关法律法规;
3.从事财務(wù)、审计工(gōng)作(zuò)五年以上,且有(yǒu)在会计师事務(wù)所工(gōng)作(zuò)五年以上经验
4.审计、会计中(zhōng)级以上职称、注册会计师(CPA)或注册内审师(CIA)执业资格
5.熟悉國(guó)家审计、会计等相关法律、法规和准则;
6.熟悉上市公(gōng)司内部控制、风险管理(lǐ)等工(gōng)作(zuò)。